
公司內(nèi)賬的錢50000轉(zhuǎn)到對公帳 分錄借其他應(yīng)付款小金庫 貸現(xiàn)金 ,出納又拿出現(xiàn)金1600存到外賬 外賬會計分錄借現(xiàn)金51600貸現(xiàn)金51600這個有沒有問題?
答: 外帳的分錄那樣處理是不對的。應(yīng)該計入 借:庫存現(xiàn)金 51600 貸:其他應(yīng)付款--老板 51600
在外帳銀行做分錄:借 其他應(yīng)收款 (張三)貸 銀行存款 做成借款 在外帳現(xiàn)金做分錄:借 其他應(yīng)收款(股東) 貸 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)到內(nèi)帳 現(xiàn)在內(nèi)帳有錢陸續(xù)轉(zhuǎn)到外帳銀行。我能不能做賬時用內(nèi)帳轉(zhuǎn)出的錢同時消掉兩個其他應(yīng)收款?只是做賬,錢最終在外帳銀行。沒有經(jīng)過外帳現(xiàn)金。該怎么做分錄呢?
答: 可以沖銷其他應(yīng)收款,分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東、張三
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我公司已付房租1-2月是付現(xiàn)金出納沒有說,3-5月是轉(zhuǎn)賬,當(dāng)時轉(zhuǎn)賬時做的會計分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在出納才拿1-5月合開的發(fā)票讓做賬?現(xiàn)在拿到發(fā)票做以前現(xiàn)金支付的會計分錄做成借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金;轉(zhuǎn)賬的會計分錄做成借:應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用,這樣對嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)賬的時候借方怎么會是應(yīng)付賬款呢




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2018-09-11 16:16
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