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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-09-11 15:49

外帳的分錄那樣處理是不對的。應(yīng)該計入  借:庫存現(xiàn)金  51600  貸:其他應(yīng)付款--老板  51600

花開半夏 追問

2018-09-11 16:16

是我打錯字了 嗯是借現(xiàn)金 其他應(yīng)付款老板 這個1600屬于什么呢?是內(nèi)賬轉(zhuǎn)外賬1600 還是老板交來借款1600 還是其他的什么

張艷老師 解答

2018-09-11 16:30

那要看出納拿出來的這個1600是什么錢了?

花開半夏 追問

2018-09-11 16:45

是現(xiàn)金 她內(nèi)賬外賬的錢混一起了

張艷老師 解答

2018-09-11 16:46

那這就不好弄了,賬務(wù)核算不清,會給企業(yè)帶來涉稅風(fēng)險的。一定要和出納確認(rèn)好,這個1600是什么款項(xiàng),才好做分錄的。

花開半夏 追問

2018-09-11 17:17

如果這個1600是她手上以前結(jié)存的現(xiàn)金呢

張艷老師 解答

2018-09-11 17:22

那要看這個1600是否已經(jīng)計入外賬了?

花開半夏 追問

2018-09-11 17:23

記入 和沒記入有什么區(qū)別

張艷老師 解答

2018-09-11 17:25

要是計入了就不能再記了,會重復(fù)記錄的。 
如果之前沒計入的話,就要根據(jù)當(dāng)初的業(yè)務(wù)背景,重新登記入賬。 
現(xiàn)在我感覺您公司內(nèi)外賬核算混亂,連基本的庫存現(xiàn)金都不一定核算清楚,這樣會給公司帶來涉稅風(fēng)險的。

花開半夏 追問

2018-09-11 17:26

記入咋做賬不記入咋做

張艷老師 解答

2018-09-11 17:28

已經(jīng)計入外賬了,就不用再記賬了。 
如果沒有計入外賬的話,是要找到當(dāng)初這筆1600是怎么形成的,然后再根據(jù)具體業(yè)務(wù)登記入賬。您沒有介紹當(dāng)時的業(yè)務(wù),老師無法幫您做分錄的

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外帳的分錄那樣處理是不對的。應(yīng)該計入 借:庫存現(xiàn)金 51600 貸:其他應(yīng)付款--老板 51600
2018-09-11 15:49:09
可以沖銷其他應(yīng)收款,分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東、張三
2017-12-08 11:22:54
可以
2016-09-21 15:50:57
你好,轉(zhuǎn)賬的時候借方怎么會是應(yīng)付賬款呢
2016-09-21 16:05:39
法人直接付款,貸方就用其他應(yīng)付款。
2023-05-05 10:35:04
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