
在填增值稅,8月份未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,在申報(bào)增值稅時(shí),不用填吧?
答: 你好,未在網(wǎng)上認(rèn)證,也未入賬的,不需要申報(bào)
增值稅進(jìn)項(xiàng),未認(rèn)證的,已做帳到待抵扣的稅費(fèi),不需要填在增值稅申報(bào)表表中吧
答: 你好,不需要在增值稅申報(bào)表表中填寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月取得的增值稅專用發(fā)票,8月未認(rèn)證,9月才認(rèn)證報(bào)稅時(shí)需要填入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 你好,不需要填寫的


淡然 追問
2018-09-11 13:32
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2018-09-11 13:35
何老師 解答
2018-09-11 13:38
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2018-09-11 13:41
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2018-09-11 14:09
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2018-09-11 14:10