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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-09-11 15:40

,你現(xiàn)在8月吧待認(rèn)證的調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅,你進(jìn)項(xiàng)稅額和認(rèn)證清單上稅額一致就可以了

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,你現(xiàn)在8月吧待認(rèn)證的調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅,你進(jìn)項(xiàng)稅額和認(rèn)證清單上稅額一致就可以了
2018-09-11 15:40:53
八月報(bào)增值稅報(bào)表稅款和賬上不一致,正好相差613.17
2018-09-11 07:55:16
8月份增值稅報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填 529908.92,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
2018-09-11 15:41:43
您好!增值稅申報(bào)時(shí),未認(rèn)證的稅額是不需要填寫的,增值稅申報(bào)表金額跟賬面上金額對不上那是因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)時(shí)未將這個(gè)金額進(jìn)行認(rèn)證抵扣,而賬務(wù)處理時(shí)將這個(gè)金額計(jì)入未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這是沒有問題的。下次認(rèn)證抵扣了,再將這個(gè)金額從未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算即可。另外您看應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目的余額跟增值稅申報(bào)表核對數(shù)據(jù)是一致就是正確的。
2018-07-05 17:05:36
不是對不上,是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里了1448.7。增值稅報(bào)表應(yīng)交稅就多這些金額
2018-12-06 14:46:49
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