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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-10 10:50

您好!你用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳的,還要交的做下面的分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

魔女の條件 追問

2018-09-10 10:54

那轉(zhuǎn)出未交增值稅以后一直掛帳上嗎 下面項(xiàng)目有好幾個(gè) 這個(gè)科目需要分項(xiàng)目核算嗎

宋生老師 解答

2018-09-10 10:55

你好!你繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)=未交增值稅 貸銀行存款。

魔女の條件 追問

2018-09-10 10:58

我是指借方科目應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目怎么辦 一直掛帳上嗎 

宋生老師 解答

2018-09-10 11:00

您好!是的。跟銷項(xiàng)稅一樣,掛著

魔女の條件 追問

2018-09-10 11:12

好的<br><br>

宋生老師 解答

2018-09-10 11:16

你好!歡迎下次再來探討。

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您好!你用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳的,還要交的做下面的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-09-10 10:50:38
你好,未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-05-21 07:46:13
上述處理沒有問題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你好!這個(gè)可以不用轉(zhuǎn),是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2019-09-06 16:29:33
這個(gè)做是借借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行 會(huì)機(jī)構(gòu)這個(gè)所在地結(jié)轉(zhuǎn)做借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅 你這個(gè)最后機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅根據(jù)這個(gè)未交增值稅期末余額做借未交增值稅貸銀行,
2020-03-11 18:21:18
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