我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對(duì) 問
你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒有給你開票? 答
老師好!請(qǐng)問個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的啊?平時(shí)的款項(xiàng) 問
你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

您提供的這條公式是怎樣理解?公式 := MAX((G1-3500-{0,0,105,555,1005,2755,5505,13505})/(1-{0,0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}))+3500
答: 你好,這是一個(gè)算法,把應(yīng)納稅所得額分別*稅率,減掉速算扣除數(shù),然后比較大小,其中最大的,就是應(yīng)交個(gè)稅!
=ROUND(MAX((Q6-3500)*0.05*{0.6,2,4,5,6,7,9}-5*{0,21,111,201,551,1101,2701},0),2)哪位能幫我解釋下,個(gè)人所得稅計(jì)算公式 這個(gè)公式是怎么來的公式中Q6代表稅前工資
答: 滿意回答 可以這樣看。0.05*{1,2,3,4,5,6,7,8,9}是{0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45},就是各級(jí)稅率。 25*{0,1,5,15,55,135,255,415,615}是{0,25,125,375,1375,3375,6375,10375,15375},就是各級(jí)的速算扣除數(shù)。 所以,就是B2減去2000乘以各級(jí)稅率再減去各級(jí)的速算扣除數(shù),這樣得到的是一個(gè)數(shù)組。在這個(gè)數(shù)組中取最大值,就是應(yīng)繳的稅。 最處層的ROUND是整合小數(shù)位數(shù)的。 舉個(gè)例子。假如B2是3240,(B2-2000)*0.05*{1,2,3,4,5,6,7,8,9}-25*{0,1,5,15,55,135,255,415,615}的結(jié)果是{62.35,99.7,62.05,-125.6,-1063.25,-3000.9,-5938.55,-9876.2,-14813.85} ,其中最大數(shù)是99.7。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
#提問#(3)這條公式怎么理解
答: 同學(xué),看不到公式啊




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時(shí)光機(jī) 追問
2018-09-10 12:41
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2018-09-10 12:43
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