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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-09 17:31

你好,沒有取得專票,如果取得了普通發(fā)票,可以做免稅處理。如果出口貨物次年的4月15日前還取得不了發(fā)票,需按視同內(nèi)銷處理,銷項稅額呢需要根據(jù)出口貨物離岸價進行倒算,具體就是:銷項稅額=貨物離岸價X匯率/(1+16%)X16%。如果后面取得了相關(guān)貨物的增值稅進項稅額也是可以正常抵扣,不需要進行進項稅額的轉(zhuǎn)出。賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。納稅申報時,在附表一未開具發(fā)票欄填寫相應(yīng)的銷項稅額就可以了。

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你好,沒有取得專票,如果取得了普通發(fā)票,可以做免稅處理。如果出口貨物次年的4月15日前還取得不了發(fā)票,需按視同內(nèi)銷處理,銷項稅額呢需要根據(jù)出口貨物離岸價進行倒算,具體就是:銷項稅額=貨物離岸價X匯率/(1+16%)X16%。如果后面取得了相關(guān)貨物的增值稅進項稅額也是可以正常抵扣,不需要進行進項稅額的轉(zhuǎn)出。賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。納稅申報時,在附表一未開具發(fā)票欄填寫相應(yīng)的銷項稅額就可以了。
2018-09-09 17:31:57
不用,你們不是要出口退稅的嗎
2020-08-15 09:53:42
發(fā)出時,如果對的收入確認(rèn)條件 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(大米)
2019-01-12 21:21:31
您好可以抵扣,借,銷售費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,銀行存款
2021-10-08 22:15:31
請問是發(fā)票數(shù)量多還是出口報關(guān)單數(shù)量多?
2018-12-14 13:35:25
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