
5月份開具的17%專票,4月份未做未開票收入,后期已經(jīng)更正申報,本月對17%專票進(jìn)行了紅沖,那么現(xiàn)在應(yīng)該開具17%還是16%的?
答: 應(yīng)該開17%的專票。你也能開17%的專票
5月份開具了17%專票,5月份申報4月份增值稅時未做未開票收入,在9月份已經(jīng)更正申報并交納滯納金,9月又對17%專票進(jìn)行了紅沖(紅沖時的想法是把錯誤的沖掉,開16%的應(yīng)該可以消除金三系統(tǒng)風(fēng)險提示,但是滯納的問題任然存在),那么現(xiàn)在我應(yīng)該開具17%還是16%的呢?
答: 紅沖了以后開16的就行,不要開17的了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業(yè)務(wù)是4月份,我們5月份開了一張17%的發(fā)票,但是這筆17%的發(fā)票4月份沒有按未開票申報,現(xiàn)在5月已經(jīng)按實際開票申報了,該怎么辦呢?
答: 正常申報了,就等專管員打電話繳納滯納金。或私下聯(lián)系一下專管員看能不能更正申報一下。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
4月份申報的17%,5月份開票,我5月份申報的時候需要在哪里填這個開票的金額,我四月份已經(jīng)在未開具發(fā)票里面填了,這個月還要填?
4月份發(fā)生的納稅義務(wù)但未確認(rèn)申報未開票收入,5月份開了17%票,在不重新更正4月份申報表的情況下,現(xiàn)在要怎么填表申報???
今年5月1號之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報4月份增值稅報表嗎 (4月份報表填在未開票收入攔,所屬開票月份申報表在未開票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減)。
4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)未開具發(fā)票,5月份按17開具發(fā)票,申報4月份申報表時是不是得對這個業(yè)務(wù)做無票收入,繳納增值稅?

