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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-07 16:53

如果是費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,你可以直接,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Cheng 追問

2018-09-07 16:54

已認(rèn)證也可以這么做嗎?

辜老師 解答

2018-09-07 16:57

是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相當(dāng)于就是抵減了你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅

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如果是費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,你可以直接,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-07 16:53:17
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時通過貸方轉(zhuǎn)出,這個涉稅處理有規(guī)定。
2017-04-07 20:01:55
你好,這樣做分錄是不對的
2017-01-04 10:06:06
您好 您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方藍(lán)字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-19 19:49:52
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