老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

經(jīng)營(yíng)租賃的廠房,每半年支付一次,收到租賃發(fā)票,如何處理,是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-XX公司,在進(jìn)行攤銷借:制造費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
答: 你好,是這樣做分錄的
去年的房租一直未交,我做賬的時(shí)候是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款然后每月對(duì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)分?jǐn)偨瑁汗芾碣M(fèi)用 制造費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這樣做對(duì)不對(duì)?
答: 你好!嚴(yán)格來說是不對(duì)的。長(zhǎng)攤的話,應(yīng)該是你先交了錢,然后再分期攤銷。你這樣的話,房租還未付,就記了一項(xiàng)資產(chǎn),負(fù)債和資產(chǎn)都虛增了。正確的是,直接借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司養(yǎng)殖場(chǎng)租賃費(fèi)沒開得發(fā)票,租期五年,現(xiàn)在跨年了怎樣入賬?是不是先暫估入賬?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款下的暫估入賬-房租費(fèi)?還是直接入應(yīng)付賬款:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-場(chǎng)地租賃費(fèi)?
答: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款下的暫估入賬-房租費(fèi)

