
上個月紅沖了一張去年10月份的票,是17的,沒有再開17的,報增值稅的時候,紅沖的這個數(shù)往哪里填呢
答: 你好,就填在正常申報的里面,只不過數(shù)據(jù)是負數(shù)
上個月專票開票退回,這個月紅沖,開的正數(shù)票小于紅沖數(shù),也就是這個月收入合計為負數(shù),怎么申報增值稅申報
答: 這個只能去稅局大廳做手工申報了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅紅沖,應交增值稅是負數(shù),申報時有沒有要注意的
答: 增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調(diào)整支付的稅費,申報增值稅時,應當填報負數(shù)。例如:企業(yè)預繳了增值稅1500元,上半年實際納稅額只有600元,企業(yè)應當在申報增值稅時,填報應繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。

