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老師,我異地預(yù)繳增值稅,簡易計稅的多交了九分錢,應(yīng)該怎么處理?能做管理費用中的什么費用?麻煩老師指導(dǎo)一下
你好,老師,我是做內(nèi)賬,但平時進(jìn)項和銷項那塊沒有做,但是繳增值稅的時候我是用計在管理費用了,這種做法對嗎,我感覺不對,但不知道怎么弄
老師,iso認(rèn)證開的增值稅專用發(fā)票,我做賬,借:管理費用、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:銀行存款,對嗎?管理費用-辦公費,對嗎?
公司租用酒店辦公,酒店開具住宿費增值稅專票給公司,可以嗎,可以直接做入管理費用—租賃費嗎,一年的租金一次性付,做會計憑證時,費用要分?jǐn)偟矫總€月嗎

