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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-09-06 11:29

你好,可以用其他的,因為你本身就是暫估的

沉沉 追問

2018-09-06 11:31

那之前暫估品名開給客戶的發(fā)票和今年沖暫估的品名不一致,可以是嗎

王晶老師 解答

2018-09-06 11:32

呃呃,可以的,你暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了,會有所調整,也是正常的

沉沉 追問

2018-09-06 11:35

好的,還有老師我平時社保個人部分掛其他應收款,年尾,職工用現(xiàn)金交個人部分社保,是不是借:現(xiàn)金,貸:其他應收款

王晶老師 解答

2018-09-06 11:37

是的,把其他應收沖掉

沉沉 追問

2018-09-06 11:43

我們季度不超過9萬,借應交稅金~應交增值稅~減免稅額,年尾需要做什么處理嗎

王晶老師 解答

2018-09-06 11:44

把這筆轉入營業(yè)外收入

沉沉 追問

2018-09-06 11:46

那這筆需要交增值稅嗎

王晶老師 解答

2018-09-06 11:49

不需要了,季度不超9萬免稅的

沉沉 追問

2018-09-06 11:51

我是指轉營業(yè)外收入這筆呢,主營業(yè)務收入加上這筆減免稅(營業(yè)外收入)剛好超過9萬怎么辦

王晶老師 解答

2018-09-06 11:56

不交,啊,你就是因為減免稅轉入的,再交稅就起不到減免的效果了

沉沉 追問

2018-09-06 13:27

好的謝謝老師

王晶老師 解答

2018-09-06 14:02

呃呃呃。不用客氣的

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相關問題討論
你好,可以用其他的,因為你本身就是暫估的
2018-09-06 11:29:37
找對方要一個三方協(xié)議,對方轉款證明,借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 ,你根據(jù)轉款證明做借應付賬款貸應收賬款。
2018-10-10 18:24:33
開票了嗎?誰開給誰的?
2018-10-10 17:05:09
你好,材料暫估入賬的分錄是 借:原材料—某某材料?,???貸:應付賬款-暫估
2021-06-02 18:43:38
沖減生產(chǎn)成本,沖減原材料暫估
2018-12-22 10:46:15
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