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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-05 16:56

您好!你計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額

段會計 追問

2018-09-05 16:58

能寫一下分錄嗎?

段會計 追問

2018-09-05 17:01

借原材料100,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅帶抵扣進項稅額16,貸銀行存款116,后期認證了做分錄借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額16,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額嗎

宋生老師 解答

2018-09-05 17:08

您好!是的,就是你說的這樣做分錄

段會計 追問

2018-09-05 17:25

還有老師資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費的余額是不是就是上一個月的未交國地稅合計

宋生老師 解答

2018-09-05 17:27

您好!不一定了。一般納稅人一般都不等于。

段會計 追問

2018-09-05 17:29

這個我是不很明白,一般不都是一月一月交的的啊

宋生老師 解答

2018-09-05 17:33

你好!是的。但是有可能進項很多啊。就有可能是負數(shù)了。

段會計 追問

2018-09-05 18:37

沒有欠繳稅款,但應(yīng)交稅費余額有10000多,正常嗎?

宋生老師 解答

2018-09-06 09:45

您好!你可以看看明細,看是怎么產(chǎn)生的

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沒有
2017-06-06 10:28:44
再做一筆,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
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