二月開(kāi)票一張2.4萬(wàn),做了 借:應(yīng)收賬款2.4萬(wàn),貸:收入和銷項(xiàng)稅,三月回款2.4萬(wàn),做賬借銀存,貸應(yīng)收,五月發(fā)現(xiàn)版權(quán)有爭(zhēng)議(我們單位做互聯(lián)網(wǎng)閱讀的)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有其他家相同作品,協(xié)議我方開(kāi)紅字發(fā)票2.4萬(wàn),分錄全部沖紅,借:應(yīng)收-2.4萬(wàn),貸:收入負(fù)數(shù)和銷賬負(fù)數(shù);再重新開(kāi)1.3萬(wàn)發(fā)票做正常收入九月需要退款1.1萬(wàn),怎么做分錄呢?需要哪個(gè)過(guò)渡科目
NN
于2018-09-04 14:23 發(fā)布 ??737次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好
退款 借;應(yīng)收賬款 貸;銀行存款 1.1萬(wàn)
2018-09-04 14:26:53

您好 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳 可以這樣寫分錄 借 應(yīng)收賬款 借方紅字 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
2020-07-23 05:50:43

3、應(yīng)收賬款-A公/1130,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅130 這樣做分錄,對(duì)嗎
這里的二級(jí)科目就不是無(wú)票收入,是開(kāi)票收入的。
2024-12-07 15:18:06

你好,上月開(kāi)應(yīng)收賬款紅字發(fā)票
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
本月將款項(xiàng)退回
借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款?
2022-07-05 10:37:17

你好,都是可以的
2017-05-23 15:02:10
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