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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-04 09:14

一、銷售時 
借:庫存現(xiàn)金1030 
貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  30 
二、減免稅時次月做 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)30 
貸:營業(yè)外收入——減免稅費30 
三、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 
借:營業(yè)外收入——減免稅費30 
貸:本年利潤 
也是次月做分錄處理

せ尕蒽; 追問

2018-09-04 09:17

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 30,這筆不是科目有余額了,次月都在減免稅費里?

江老師 解答

2018-09-04 09:18

次月減免稅會才能平賬,如果是交稅,也是次月交稅后才會平賬。

せ尕蒽; 追問

2018-09-04 09:26

為什么是計入本年利潤而不是利潤分配?

江老師 解答

2018-09-04 09:32

計入本年利潤,本年利潤年末時才轉(zhuǎn)入利潤分配的

せ尕蒽; 追問

2018-09-04 13:39

哦,明白,謝謝

江老師 解答

2018-09-05 07:26

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
你好;應(yīng)交稅費繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,是的
2017-01-11 10:16:59
可以,結(jié)轉(zhuǎn)損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的這個
2020-12-07 14:08:14
就是拿公司的商品分紅,視同銷售
2024-08-16 16:52:46
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的,未分配利潤是按照損益類科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的。 你的賬也沒錯。
2018-02-28 18:09:59
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