公司開(kāi)出的票 但款未收到 所以我就分錄是這樣做的 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后期間損益就出來(lái)這樣的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn) 然后我做未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 就是借本年利潤(rùn) 貸 未分配利潤(rùn) 可是這樣做出來(lái)的結(jié)果是我的未分配利潤(rùn)和之前余額相抵就少了(本來(lái)未分配利潤(rùn)就是負(fù)的9萬(wàn)那樣 結(jié)果這筆款4萬(wàn)一結(jié)轉(zhuǎn)就變成了未分配利潤(rùn)為5萬(wàn)了) 可是我這筆款是還未收到的 這里好像是已經(jīng)收到了的 什么意思呢?是不是這筆款不應(yīng)該這樣走賬?需要怎么做?謝謝
皆如愿
于2018-02-28 15:35 發(fā)布 ??803次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-02-28 15:37
賬面顯示仍然是應(yīng)收4萬(wàn),只是實(shí)現(xiàn)了收入,虧損就減少了
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你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31

你好,是的
2017-01-11 10:16:59

可以,結(jié)轉(zhuǎn)損益是一起結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)
2020-12-07 14:08:14

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的,未分配利潤(rùn)是按照損益類(lèi)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的。
你的賬也沒(méi)錯(cuò)。
2018-02-28 18:09:59

一、銷(xiāo)售時(shí)
借:庫(kù)存現(xiàn)金1030
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 30
二、減免稅時(shí)次月做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))30
貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)30
三、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
借:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)30
貸:本年利潤(rùn)
也是次月做分錄處理
2018-09-04 09:14:12
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