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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-03 15:15

你好,你只要每個月底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的各子目都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目就好了,留底稅抵扣掉不用另外做賬的。

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借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 費(fèi)用類科目,借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2017-04-11 12:36:08
您好 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用等費(fèi)用成本類科目 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
2022-06-21 08:17:58
您好 實(shí)收資本 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022-01-16 11:47:34
您好,所得稅費(fèi)用屬于損益類科目,需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤中。
2021-12-30 19:49:17
您好 跟平時月份一樣的做期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 然后把增值稅下三級科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
2020-03-25 07:44:32
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