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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-13 23:16

您好,稍等我寫分錄。

董老師 解答

2019-10-13 23:20

借 銀行存款 2800 貸 其他業(yè)務(wù)收入2800
借 其他業(yè)務(wù)成本2400  公允價(jià)值變動(dòng)損益  240貸 投資性房地產(chǎn)-成本2400   -公允價(jià)值變動(dòng)240
借 其他綜合收益  1300貸 其他業(yè)務(wù)成本1300
所以等于2800-2640+1300=1460

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借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 費(fèi)用類科目,借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2017-04-11 12:36:08
您好 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用等費(fèi)用成本類科目 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
2022-06-21 08:17:58
您好 實(shí)收資本 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022-01-16 11:47:34
您好,所得稅費(fèi)用屬于損益類科目,需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤中。
2021-12-30 19:49:17
您好 跟平時(shí)月份一樣的做期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 然后把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
2020-03-25 07:44:32
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