
一般納稅人公司如果拿到一張住宿的專票,但不認(rèn)證這么快。當(dāng)拿到發(fā)票而又不認(rèn)證的時候是這樣做賬嗎?借:管理費用-差旅費借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:現(xiàn)金/銀存/其他應(yīng)付款是這樣做賬嗎?如果不是,請幫忙修改。如果幾個月后,想把這個專票認(rèn)證,是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?具體是怎么操作的?
答: 您好,是的,您做的分錄很正確,如果認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸;應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額.
老師,我是一般納稅人,現(xiàn)在要計提本月10萬元的外包保安費,發(fā)票已收到,借管理費用 貸其他應(yīng)付款,是否可以,款項下月支付
答: 你好,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應(yīng)交稅費――增(進(jìn)項)27.45,貸其他應(yīng)付款485,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。


ok棒 追問
2018-09-02 16:04
王雁鳴老師 解答
2018-09-02 16:07