董老師,在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~ 問(wèn)
朋友您好,感謝您的信任! 答
去年有個(gè)公司發(fā)票入賬多入賬30萬(wàn)普票,他們開(kāi)始開(kāi) 問(wèn)
可直接做相反分錄 答
老師,公司申報(bào)個(gè)稅,每月都可能存在更正申報(bào),有影響 問(wèn)
你好,這個(gè)次數(shù)多了也不太好。 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務(wù),在2023年9月支付一筆項(xiàng)目 問(wèn)
總共才70000,怎么會(huì)退回73556元? 答
成本核算,品種法是按照產(chǎn)成品的種類(lèi)還是原材料的b 問(wèn)
品種法的成本核算分類(lèi)依據(jù)是產(chǎn)成品的種類(lèi),而非原材料的 BOM 清單種類(lèi),BOM 清單僅作為成本分配的 “計(jì)算依據(jù)” 答

月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)?? 進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?我咋沒(méi)看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平

