@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

老師,請問開出的發(fā)票 含稅金額2260元,未稅2000元,稅金260元。 然后發(fā)現(xiàn)錯誤,作廢這個發(fā)票,請問怎么做分錄呢
答: 您好,原來的那張憑證沖紅就行了。所有的都跟原來那張憑證一樣,只不過用紅字沖銷(原來的金額變成負數(shù))。
7月支付一筆金額163866,是合同的第一期,未收到票。8月收到304360元含稅金額票,但合同金額是546220元,只開了部分金額的發(fā)票。怎做分錄?接著9月再支付第二期218488元。
答: 你好, 支付第一筆 借:預(yù)付賬款 163866 貸:銀行存款 163866 收到發(fā)票 借:原材料或其他科目 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 =304360-163866 預(yù)付賬款 163866 付款第二次 借:應(yīng)付賬款 218488 貸:銀行存款 218488
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為職工宿舍購買的健身器材含稅金額10000 如何做分錄
答: 借:管理費用等 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 福利費不能抵扣

