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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-29 15:54

你好,沒有收到發(fā)票是這樣做分錄 
付款 借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
收到貨  借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估

Vańnié 追問

2018-08-29 15:57

然后下月紅字沖銷: 
借 原材料 
貸 應(yīng)付賬款-暫估 
 
收到票 
借 原材料 
貸 預(yù)付賬款  
對嗎

鄒老師 解答

2018-08-29 15:58

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理

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你好,沒有收到發(fā)票是這樣做分錄 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收到貨 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-29 15:54:47
按準(zhǔn)則,借記原材料,來票后做調(diào)整分錄
2018-11-06 08:27:26
正常入賬和領(lǐng)用 收到發(fā)票時再紅沖沒有發(fā)票時的分錄 ,按發(fā)票金額入賬
2020-05-18 13:54:04
你好,如果領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2019-04-02 17:34:51
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
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