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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-29 11:17

借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)勻增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

羅達 追問

2018-08-29 11:20

收到發(fā)票時,是不是要先借:管理費用-招待費 
借:應(yīng)交稅費用-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸銀行存款。 
進項稅就不需要過度是嗎。

江老師 解答

2018-08-29 11:21

收到發(fā)票,可以驗票后,做進項稅轉(zhuǎn)出處理?;蛘呤峭税l(fā)票開具普通發(fā)票入賬處理。 
上述收到發(fā)票的分錄完全正確

羅達 追問

2018-08-29 11:24

月未,進項稅額轉(zhuǎn)出要處理嗎。

江老師 解答

2018-08-29 11:26

可以月末進行結(jié)轉(zhuǎn)處理,或者是年末進行結(jié)轉(zhuǎn)處理

羅達 追問

2018-08-29 13:52

月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交稅金-未交稅金 
對嗎。 
 
應(yīng)交稅金貸方是需要交納稅 
這個結(jié)轉(zhuǎn)是不是代表要交稅了。

江老師 解答

2018-08-29 13:53

分錄是: 
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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你好,借管理費用--招待費,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-06-28 16:31:58
借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)勻增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-29 11:17:26
你好,報銷的時候 借;管理費用——業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 之后做轉(zhuǎn)出的分錄
2020-06-29 16:43:57
認證了再做進轉(zhuǎn)出,同學(xué)
2019-07-17 09:55:00
你好 一般納稅人收到專票后需要認證 不能抵扣的話再做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 15:27:03
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