8月15號發(fā)7月份的工資。但是發(fā)工資時才取得錢,而7月份的發(fā)放工資時,8月份取得錢,而是7月份發(fā)工資用了,這錢是后取得,但是月底不是要計提結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎?這個怎么處理
青春俠
于2018-08-28 17:11 發(fā)布 ??967次瀏覽
- 送心意
老劉
職稱: ,高級會計師,中級會計師
2018-08-28 17:22
資金你不用管。月底應(yīng)該把本月的工資計提出來。比如7月份末計提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 8月份付工資時 借:應(yīng)付工資
貸:銀行存款
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資金你不用管。月底應(yīng)該把本月的工資計提出來。比如7月份末計提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 8月份付工資時 借:應(yīng)付工資
貸:銀行存款
2018-08-28 17:22:43

正規(guī)來說 需要計提再發(fā)放的 你先發(fā)放后補(bǔ)提也是可以的 因?yàn)榻Y(jié)果一樣
2016-06-16 11:41:24

同學(xué),按權(quán)責(zé)發(fā)生制,工資按月計提,計入受益期間成本費(fèi)用,同時確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。等到發(fā)放完畢后反沖應(yīng)付職工薪酬。按您公司的情況,直接做應(yīng)付職工薪酬薪酬掛賬處理即可
2020-10-10 11:01:31

你好,需要做計提和發(fā)放的分錄,賬務(wù)才能平
2020-04-21 14:38:19

從會計匹配性的原則出發(fā),當(dāng)月工資應(yīng)該當(dāng)月計提,這樣成本(費(fèi)用)在當(dāng)月體現(xiàn)。
計提工資:借:銷售/管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
計提工資時,入的費(fèi)用,當(dāng)期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn);
發(fā)放工資,不涉及損益類科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-10-23 16:39:46
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