10月月末計提工資以后,下月初實際發(fā)放工資,這個費用在10月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是怎么處理!
陽光微冷
于2019-11-17 17:47 發(fā)布 ??1383次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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計提工資之后月末就需要結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤 貸管理費用
2019-11-17 18:02:37

正規(guī)來說 需要計提再發(fā)放的 你先發(fā)放后補提也是可以的 因為結(jié)果一樣
2016-06-16 11:41:24

同學,按權(quán)責發(fā)生制,工資按月計提,計入受益期間成本費用,同時確認應付職工薪酬。等到發(fā)放完畢后反沖應付職工薪酬。按您公司的情況,直接做應付職工薪酬薪酬掛賬處理即可
2020-10-10 11:01:31

你好,需要做計提和發(fā)放的分錄,賬務才能平
2020-04-21 14:38:19

從會計匹配性的原則出發(fā),當月工資應該當月計提,這樣成本(費用)在當月體現(xiàn)。
計提工資:借:銷售/管理費用
貸:應付職工薪酬
支付工資:借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
計提工資時,入的費用,當期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn);
發(fā)放工資,不涉及損益類科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-10-23 16:39:46
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