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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-08-28 10:19

你好,銷項(xiàng)稅額94729.28,那么進(jìn)項(xiàng)稅額84729.28,這樣增值稅就是1000.

暖心 追問

2018-08-28 10:21

不應(yīng)該是93729.28嗎

暖心 追問

2018-08-28 10:21

為啥乘以了0.1

徐阿富老師 解答

2018-08-28 10:29

哦哦,對的,我搞錯了。應(yīng)該是93729.28,我看作1萬了,不好意思。

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計(jì)是500,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
委托加工做進(jìn)項(xiàng) 受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
你好 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅無法直接在年度報告中找出的 需要通過增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報表才可以找出的
2020-02-09 15:57:02
您好 5月份應(yīng)該繳納增值稅=580-550*1.1=-25 6月份應(yīng)該繳納增值稅=600-600*1.1=-60 7月份應(yīng)該繳納增值稅=400-420*1.1=-62 8月份應(yīng)該繳納增值稅=300-25-60-62=153
2019-11-12 06:45:30
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