銷項(xiàng)稅是94729.28,想交一千塊錢增值稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是多少?
暖心
于2018-08-28 10:18 發(fā)布 ??1049次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-08-28 10:19
你好,銷項(xiàng)稅額94729.28,那么進(jìn)項(xiàng)稅額84729.28,這樣增值稅就是1000.
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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計(jì)是500,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00

委托加工做進(jìn)項(xiàng)
受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46

你好
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅無法直接在年度報告中找出的
需要通過增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報表才可以找出的
2020-02-09 15:57:02

您好
5月份應(yīng)該繳納增值稅=580-550*1.1=-25
6月份應(yīng)該繳納增值稅=600-600*1.1=-60
7月份應(yīng)該繳納增值稅=400-420*1.1=-62
8月份應(yīng)該繳納增值稅=300-25-60-62=153
2019-11-12 06:45:30
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暖心 追問
2018-08-28 10:21
暖心 追問
2018-08-28 10:21
徐阿富老師 解答
2018-08-28 10:29