老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開(kāi)票退稅的哈。不開(kāi)票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買(mǎi)個(gè)車(chē)40萬(wàn),抵了貨款5萬(wàn),實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
人家問(wèn)的是本年經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù),答案算的是上年的吧 問(wèn)
同學(xué),你好 計(jì)算經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)時(shí)用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問(wèn)
不能那樣籠統(tǒng)開(kāi)的,需要開(kāi)具體的名稱(chēng) 答
員工報(bào)銷(xiāo)墊付生日福利費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-XX員工 答

未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
老師這個(gè)委托加工和受托加工的增值稅,什么時(shí)候計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅
答: 委托加工做進(jìn)項(xiàng) 受托加工是xiaoxiangr
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是貨運(yùn)公司,享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除,比如5月份銷(xiāo)項(xiàng)稅580,進(jìn)項(xiàng)稅550,6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅600,進(jìn)項(xiàng)稅600,7月份銷(xiāo)項(xiàng)稅400,進(jìn)項(xiàng)稅420,8月份銷(xiāo)項(xiàng)稅300,進(jìn)項(xiàng)稅0,那我5,6,7,8月份增值稅分別交多少錢(qián)?
答: 您好 5月份應(yīng)該繳納增值稅=580-550*1.1=-25 6月份應(yīng)該繳納增值稅=600-600*1.1=-60 7月份應(yīng)該繳納增值稅=400-420*1.1=-62 8月份應(yīng)該繳納增值稅=300-25-60-62=153
增值稅在這一年中進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,到第二年年初這個(gè)差額是不是要清零?
增值稅采用的是鏈條式征稅模式,本環(huán)節(jié)的銷(xiāo)項(xiàng)稅就是下一環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)還是錯(cuò)
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅,是銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,的的數(shù)就叫增值稅嗎?還有增值稅的計(jì)算公式是怎么的
老師,我現(xiàn)在在一家食品加工廠,他進(jìn)項(xiàng)稅一直大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,這樣一直不交增值稅可以?

