當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣怎么做分錄?如果當(dāng)月購進(jìn)的沒有認(rèn)證,次月或者再下個(gè)月再認(rèn)證抵扣,又怎么做分錄?
經(jīng)。
于2018-08-28 09:08 發(fā)布 ??2114次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2018-08-28 09:11
你當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)做了會計(jì)分錄嗎。
如果當(dāng)月沒認(rèn)證,借某支出或成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
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您好
您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

你好同學(xué)
借; 管理 費(fèi)用 貸:銀行存款 、。
2019-08-20 12:44:24

你當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)做了會計(jì)分錄嗎。
如果當(dāng)月沒認(rèn)證,借某支出或成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
2018-08-28 09:11:11

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
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2018-08-28 09:16
方老師 解答
2018-08-28 09:42