
收到多交個(gè)稅的退稅怎么做分錄
答: 你好!原分錄沖紅就可以的
收到上一年度的退稅,如何做分錄
答: 1、收到上年退稅款時(shí) 借:銀行存款 xxx 貸:以前年度損益調(diào)整 xxx 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 xxx 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到留底退稅怎么做分錄
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

