
收到留底退稅怎么做分錄
答: 借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
收到留底退稅怎么做分錄
答: 進(jìn)項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目的借方余額,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到上一年度的退稅,如何做分錄
答: 1、收到上年退稅款時 借:銀行存款 xxx 貸:以前年度損益調(diào)整 xxx 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:以前年度損益調(diào)整 xxx 貸利潤分配-未分配利潤

