
供應商贈送了我司一件貨物,對方?jīng)]開票,我司也沒付款,但是我司會銷售該貨物,那么我司應該怎樣做賬務處理
答: 你好!你銷售的時候借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
公戶要給供應商付款,沒錢,從私戶上轉(zhuǎn)了,應該怎么做賬務處理,
答: 你好,私人付款計入到其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們單位給供應商少付的錢怎么做賬,本來應付125834實際付款12500把零頭就給抹了這樣怎樣做賬務處理
答: 你好,少付的額計入營業(yè)外收入
老師供應商給我們返利,他們直接掛賬沖減貨款,我這邊怎么做賬啊?我這邊沒有收到款項,但會直接沖我的應付款?(我們用的是速達5000的軟件,應該如何在5000里進行賬務處理呢?)
老師,我們從對公轉(zhuǎn)給供應商的貨款,對方不開票,有很多是之前累積下來的,現(xiàn)在應付賬款上掛賬特別大,票要不回來怎么做賬務處理


楊靜 追問
2018-08-27 11:50
何老師 解答
2018-08-27 11:52