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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-26 17:20

您好,如果這個差額是給業(yè)務(wù)員的,就是對的。

水清魚眼深 追問

2018-08-26 17:21

老師不全給業(yè)務(wù),公司跟業(yè)務(wù)四六分

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 17:22

您好,四六分的話,把業(yè)務(wù)員部分做成上面的分錄,就行了。公司部分不需要做了。

水清魚眼深 追問

2018-08-26 17:23

老師發(fā)生收入時用做個銷售折讓嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 17:24

您好,做個銷售折讓更好一些。收款時,借:現(xiàn)金,貸:收入-銷售,收入-銷售折讓,負(fù)數(shù)。

水清魚眼深 追問

2018-08-26 17:25

假如是100收入,有20差價,可以借現(xiàn)金,100  貸,收入80,銷售折讓20   
借,銷售費用8  
貸,應(yīng)付職工薪酬8    
那老師銷售折讓還用沖會來嗎?怎么寫分錄

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 17:27

您好,應(yīng)該是這樣的,借現(xiàn)金,80 貸,收入-銷售,80,收入-銷售折讓負(fù)數(shù)20 。 
借,銷售費用8  
貸,應(yīng)付職工薪酬8

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
是的,您的分錄正確。
2018-05-23 14:33:29
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
是的,你沒有理解錯。“銷售費用”應(yīng)付職工報酬+“銷售費用”職工福利費正是104000表1.職工薪酬匯算清繳的合計金額。
2023-03-15 14:17:54
對,沒錯兒,就是這兩個相加。
2022-03-25 15:39:36
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