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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-08-24 13:50

不用,往來科目直接調(diào)整就可。 
可以直接調(diào),不做紅字也可以。 
借其他應收款負數(shù)  其他應付款正數(shù) 兩個科目對調(diào)就可以。

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不用,往來科目直接調(diào)整就可。 可以直接調(diào),不做紅字也可以。 借其他應收款負數(shù) 其他應付款正數(shù) 兩個科目對調(diào)就可以。
2018-08-24 13:50:13
你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費用了喲,相當 于18年的費用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
你跨年了,政府會計是沒有以前年度損益科目 的。 你應該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借:其他應付款 貸:XX凈資產(chǎn)
2019-07-05 18:23:23
你好,你是一季度預繳交多了嗎
2019-06-04 06:55:45
你好,同學。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
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