企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

之前全盤接手一家公司,由于存貨品種多,數(shù)量也大,對方商貿(mào)寶上也準(zhǔn)確。我就用他的數(shù)據(jù)了但是金額上不一樣?,F(xiàn)在用他賬面數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如何調(diào)賬
答: 需要以月末進(jìn)行盤點(diǎn),與賬面數(shù)進(jìn)行核對差異后進(jìn)行調(diào)賬處理。
我想問下跨年度調(diào)整數(shù)量金額賬怎么調(diào)整、因?yàn)樯夏甓冉痤~結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了
答: 應(yīng)通過“以前年度損益調(diào)整”賬戶進(jìn)行調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)出數(shù)量是負(fù)數(shù),發(fā)出金額是正數(shù)。請問原因是什么?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
答: 你好,你的發(fā)出數(shù)是不對的吧,你核對一下看看


釋然 追問
2018-08-24 11:22
釋然 追問
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2018-08-24 11:23
江老師 解答
2018-08-24 11:23
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2018-08-24 11:31
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2018-08-24 11:33
江老師 解答
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2018-08-24 11:34
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2018-08-24 11:35
江老師 解答
2018-08-24 11:36
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2018-08-24 11:53
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2018-08-24 11:54