
- 上月:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬? - 答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎??? 
- 期末增值稅三級科目清零時,如果應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借方余額5000元,應(yīng)交稅費稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額24500元,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸方余額20000元,應(yīng)交稅費--應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 500元。請問清零的紅字分錄要如何做? - 答: 同學您好,進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方 
- 一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何 
- 老師你好,我的應(yīng)交稅費為什么會出現(xiàn)借方余額?這個該怎么處理? - 答: 你好,可能是在借方余額的,那就是你多交了稅 
 
  
 






 
 
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柏玉蓮 追問
2018-08-22 21:43
徐阿富老師 解答
2018-08-22 21:46
柏玉蓮 追問
2018-08-22 21:47
徐阿富老師 解答
2018-08-22 21:52
柏玉蓮 追問
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2018-08-22 21:57
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2018-08-22 21:57
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2018-08-22 21:58