
金蝶軟件KIS迷你版的,資產(chǎn)負債表中期末數(shù)和科目余額表中期末數(shù)不一樣,要怎么調(diào)整?經(jīng)查是由于利潤分配在借方累計折舊在貸方造成的。
答: 您好,直接把資產(chǎn)負債表中的累計折舊和利潤分配取數(shù)公式前面加一個負號就行了。
資產(chǎn)負債表中“利潤分配“余額在借方,在借方填正數(shù)時,資產(chǎn)負債表期末余額借方和貸方金額是2646048.89,以負數(shù)在貸方填列時,資產(chǎn)負債表期末余額借方和貸方金額變成1674536.89,期末余額是兩個數(shù),那個正確?
答: 利潤分配在借方余額應(yīng)該是負數(shù)填列
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表因為累計折舊在貸方,但資產(chǎn)負債表是根據(jù)固定資產(chǎn)和累計折舊余額填的,所以科目余額表的期末數(shù)可以和資產(chǎn)負債表不一致嗎?
答: 科目余額表也是根據(jù)科目來的,資產(chǎn)負債表也是根據(jù)賬面數(shù)據(jù)形成的,這兩者應(yīng)該是一樣的。


藍靈 追問
2018-08-22 22:01
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2018-08-22 22:04
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