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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-21 16:04

這個(gè)10萬元是含稅的收入還是不含稅的收入呢?

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:10

不含稅,如果銷售商品10W的收入,上期沒有留抵,認(rèn)證了1.5萬進(jìn)項(xiàng),其中固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)是2000,銷項(xiàng)稅額是1.7萬,那么稅負(fù)是多少呢

江老師 解答

2018-08-21 16:18

10萬元不含稅的收入,銷項(xiàng)稅額是100000*16%=16000元。上期沒有留抵稅額,本期認(rèn)證了15000元的進(jìn)項(xiàng)稅(含固定產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)2000元),本月繳稅的金額是:16000-15000=1000元,增值稅本月稅負(fù)率是:1000/100000*100%=1%。

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:20

老師,可是算稅負(fù)的時(shí)候不是不考慮固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)才對(duì)嗎?

江老師 解答

2018-08-21 16:21

考慮固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算稅負(fù)率就是交的增值稅/不含稅的營業(yè)收入*100%

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:23

稅負(fù)是本期的發(fā)生數(shù),與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)也不參與稅負(fù)的計(jì)算,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)不是企業(yè)的日常活動(dòng),不是嗎?

江老師 解答

2018-08-21 16:25

固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅參與了這個(gè)月交的增值稅的計(jì)算。少交了增值稅。只是說計(jì)算稅負(fù)率是按當(dāng)月交的增值稅進(jìn)行計(jì)算,如果沒有固定資產(chǎn)的抵進(jìn)項(xiàng)稅,就是當(dāng)月就會(huì)多交增值稅。固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)際上是起了作用的。抵減了當(dāng)月應(yīng)交的增值稅

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:30

但是學(xué)堂課程齊紅老師說固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)不參與稅負(fù)的計(jì)算,我就是不懂這句話什么意思

江老師 解答

2018-08-21 16:32

他是不參與稅負(fù)的計(jì)算,因?yàn)椤币欢ㄆ陂g的增值稅稅負(fù)率=交的增值稅/一定期間的營業(yè)收入*100%“ 
但是固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,影響公式中的”交的增值稅“的具體金額

Luck Fairy 追問

2018-08-21 16:40

影響公式中的”交的增值稅“的具體金額,不就是參與了稅負(fù)的計(jì)算了嗎?老師

江老師 解答

2018-08-21 16:43

影響這個(gè)交稅的增值稅數(shù)據(jù),但實(shí)際計(jì)算時(shí)直接用的是當(dāng)期交的增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 增值稅申報(bào)表的話 需要按未開票收入來申報(bào)的。
2020-03-31 16:19:41
這個(gè)10萬元是含稅的收入還是不含稅的收入呢?
2018-08-21 16:04:17
已經(jīng)在**群中回復(fù)過了,此題目答案有問題。銷項(xiàng)1.7-進(jìn)項(xiàng)1.5=應(yīng)納稅額0.2,沒有留抵。稅負(fù)率2%計(jì)算應(yīng)納稅額0.2萬
2018-08-21 16:07:01
沒有正數(shù)?帶上申報(bào)表,你按你發(fā)票上面對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅 對(duì)應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負(fù)數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報(bào),這個(gè)自己申報(bào)不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
2020-07-14 10:19:31
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