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捻花一笑
于2020-03-31 16:17 發(fā)布 ??1166次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-03-31 16:19
你好 增值稅申報表的話 需要按未開票收入來申報的。
捻花一笑 追問
2020-03-31 16:22
哪為了報表數據一致,視同銷售的記入其它業(yè)務收入,對不?年底匯算不用調整了!
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 16:25
你好 是的 是這樣的。
2020-03-31 16:30
如果當時確認 其它業(yè)務收入 匯算清繳時 視同銷售調整表就沒有數字 符合稅法的要求嗎?
2020-03-31 16:33
你好 是的 這個涉及到增值稅申報,是符合的。
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銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報表如何填報
答: 你這個是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報嗎,
老師 視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-增值稅-銷項稅在當月填增值稅申報表時,這部分的增值稅怎么填
答: 你好 增值稅申報表的話 需要按未開票收入來申報的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
在填增值稅申報表,申報表上的應繳稅額和做的賬上應交稅費-應交增值稅銷項稅額相差了幾十塊,這個要怎么辦,賬上比申報表多了幾十
討論
老師,去年有480元的稅控費用,一直沒有填寫增值稅申報表,但賬面已經作為應交稅金處理,公司一直沒有銷項,請問現在要填寫增值稅申報表表4和增值稅減免申報表嗎?
房地產預交增值稅是在稅費申報繳納到增值稅及附加稅費申報里填表一-表六,主表。這么填嗎
銷售部門報銷差旅費應填在增值稅申報表的哪一項
視同銷售交增值稅,如何填申報表?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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2020-03-31 16:22
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 16:25
捻花一笑 追問
2020-03-31 16:30
答疑蘇老師 解答
2020-03-31 16:33