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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-26 09:20

只想不這樣有過度科目,直接做借管理費用,貸:銀行存款,這樣檢查時會出問題吧??

風輕云淡 追問

2015-11-26 09:48

收到,因我們只是先付款,隔兩天后取得酒店開具的發(fā)票!

風輕云淡 追問

2015-11-26 09:52

我按付款日期做憑證,借主營業(yè)務成本-會議場地費,貸:銀行存款,酒店的發(fā)票日期在后幾天內(nèi),這樣,可以??

風輕云淡 追問

2015-11-26 09:54

老師:和付款日期,不一致,可以解釋通?謝謝

風輕云淡 追問

2015-11-26 09:57

我們一個酒店要付三次款,每月要開10-20個班次,如果往來款記多了,很麻煩,每次付款配一張發(fā)票,這樣以日期在后為準,而且在一個月內(nèi),這樣很清晰,可以這樣記賬吧!!

鄒老師 解答

2015-11-26 09:17

付款的時候   借;預付賬款   貸;銀行存款
取得發(fā)票 借;管理費用等科目  貸;預付賬款

鄒老師 解答

2015-11-26 09:21

如果是一個月的,其實問題也不大

鄒老師 解答

2015-11-26 09:49

可以的

鄒老師 解答

2015-11-26 09:52

哪個日期在后面,以哪個為準

鄒老師 解答

2015-11-26 09:58

可以的

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相關問題討論
付款的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
2015-11-26 09:17:23
你好! 付款時:借:預付賬款 貸:銀行存款 收貨時,憑送貨單和入庫單:借:原材料 等(不含稅價) 貸應付賬款-應付暫估 取得發(fā)票時,紅沖原材料 估價分錄,再借記原材料,應交稅費-應交增值稅 貸記預付賬款 長掛預付款,只要有合適的理由,也沒啥問題
2018-01-21 09:46:28
你好 借 原材料/管理費用/銷售費用等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
2019-04-05 10:45:34
同學你好!你是怎么做的呢?
2019-11-12 15:42:28
你好,分錄是正確的,只是沒有發(fā)票匯算清繳需要按規(guī)定予以調(diào)整
2019-11-12 15:41:15
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