老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

2020年所得稅交了2萬多,20年度有研發(fā)費用加計扣除,造成20年所得稅匯算清繳表填出來得出可以退一萬多的所得稅,那去稅局退稅需要準備什么資料,會被查賬嗎?
答: 您好 一般高新企業(yè)有研發(fā)支出的,這些在匯算清繳的時侯都會進行退稅的,只要是做賬資料都沒有問題就沒問題的。 退稅的這種往來在匯算清繳結束后,會有專管員給打電話,讓去退稅。按照專管員的要求準備就行
老師,所得稅匯算清繳已經(jīng)報完,收到這個消息,沒有報研發(fā)費用,怎么辦
答: 你好,申報的年報作廢在選擇這個表,重新申報一下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
研發(fā)費用加計扣除,對當年的所得稅匯算清繳利潤有影響,如果當年虧損,可以結轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用嗎?
答: 你好,體現(xiàn)虧損結轉(zhuǎn)以后年度彌補


念念不念 追問
2018-08-21 13:34
念念不念 追問
2018-08-21 13:35
羅老師 解答
2018-08-21 13:42