老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

我公司被另一公司吸收合并,我公司正走注銷程序,銀行存款科目還有余額,請問銀行存款科目怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?可不可以原賬號保留,通過一定手續(xù)直接變更為合并方的一個賬戶?
答: 你好,合并注銷銀行存款有余額不交稅的!不可以需要一起注銷
上級補(bǔ)助收入這個科目賬務(wù)處理是這樣的,收到上級的補(bǔ)助收入時,借記“銀行存款”,貸記本科目那么這個科目不就一直是負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余就沒有余額了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收銀行存款利息的 賬務(wù)處理 用哪個科目?
答: 您好 計入財務(wù)費(fèi)用科目


L. 追問
2018-08-16 16:16
鄒老師 解答
2018-08-16 16:17
L. 追問
2018-08-16 16:19
鄒老師 解答
2018-08-16 16:20