
7月份的賬截圖如下,申報(bào)退稅25565.62,實(shí)際上上報(bào)的應(yīng)退稅金額是93365.43,留底稅額是25565.62,交了附加稅8135.98,附加稅是怎么計(jì)算來(lái)的?
答: 您好,這里的附加稅是根據(jù)當(dāng)期的免抵稅額67799.81*(7%城建稅+3教育費(fèi)附加3%+2%教育費(fèi)附加)=8135.98。
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月有留底稅額,是不是申報(bào)附加稅時(shí),空申報(bào)就可以了?
答: 你好,是的,直接保存或者填0申報(bào)就好
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好 我們一月份0申報(bào) 2021年有留底稅額主表上顯示 附表二上是不是空表保存就行了
答: 你好;? 是的。 你都不產(chǎn)生稅費(fèi) 就? ?直接保存即可? ?
請(qǐng)問(wèn),我上期有留底稅額,本期在計(jì)算稅金及附加時(shí),是否用本期應(yīng)交增值稅金額減去上期留底稅額后計(jì)算稅金及附加?
請(qǐng)問(wèn)老師,這張申報(bào)表顯示留底稅額53797.73,這月銷(xiāo)項(xiàng)32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬(wàn)多是不
留底稅額,申報(bào)的時(shí)候,填寫(xiě)附表二,主表會(huì)自動(dòng)帶過(guò)數(shù)去嗎?由于第一次碰到留底情況,具體分錄怎么做


不忘初心 追問(wèn)
2018-08-15 22:11
文老師 解答
2018-08-15 22:13
不忘初心 追問(wèn)
2018-08-15 22:14
文老師 解答
2018-08-15 22:42
不忘初心 追問(wèn)
2018-08-15 22:45
文老師 解答
2018-08-15 22:52
不忘初心 追問(wèn)
2018-08-16 09:12
文老師 解答
2018-08-16 21:26