
用友軟件,做賬。借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn) 貸銀行存款。可是到月末。我計(jì)算稅負(fù)。發(fā)現(xiàn)。不用認(rèn)證該發(fā)票。我認(rèn)證其他發(fā)票,已經(jīng)夠了。計(jì)提應(yīng)交增值稅后。沒(méi)有認(rèn)證而已經(jīng)入賬的那張發(fā)票要做轉(zhuǎn)出分錄嗎?
答: 直接將”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“科目修改成”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)“科目
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,沒(méi)有跨月,本月已開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。做分錄:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出貸:預(yù)付賬款可以嗎
答: 當(dāng)月的不用開紅紅字信息表,直接作廢就可以 借預(yù)付貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)票紅沖,原材料應(yīng)該在貸方的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票4月份已入賬,但是沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期了,要怎么做分錄呢當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款
答: 您好!借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

