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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-10 16:35

是的,你的理解是正確的了

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是的,你的理解是正確的了
2018-08-10 16:35:34
你好,把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
多轉(zhuǎn)的部分做紅字借以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品
2019-02-22 14:32:29
您好,需要將之前暫估分錄紅沖及暫估涉及到的成本,然后憑發(fā)票再做正確的。
2018-12-06 14:49:05
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估
2019-04-10 11:53:03
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