
暫估的成本做入到主營業(yè)務(wù)成本了,要沖紅時是不是把之前做的會計(jì)分錄全部沖銷?
答: 是的,你的理解是正確的了
年前公司的成本發(fā)票暫時要不回來,做了暫估成本的,分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估過年后部分發(fā)票要回來了,請問怎么紅沖之前暫估的成本,分錄要怎么做
答: 你好,把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我之前暫估的成本,當(dāng)時次月沖紅了,發(fā)票到了就直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?是不是需要年前將暫估的那個數(shù)都轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
答: 您好,需要將之前暫估分錄紅沖及暫估涉及到的成本,然后憑發(fā)票再做正確的。

