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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-10 11:14

你好  借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)   貸;銀行存款
轉(zhuǎn)出做這個分錄   借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

陽光 追問

2018-08-10 13:19

老師,我這邊換了個公司,然后這邊老板要求做內(nèi)賬,我一點思路都沒有,之前這個公司是沒有內(nèi)賬的,我來之后讓我做,就是把貨物買進(jìn)來,再賣出去的那種,賺中間差價,然后我們老板說從這個月開始算開始做賬,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-08-10 13:20

你好,需要從成立的時候把相應(yīng)內(nèi)帳賬務(wù)補上才是的

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借:應(yīng)交稅費-未交增值稅或留抵 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款 轉(zhuǎn)出做這個分錄 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-10 11:14:54
你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04
你好,能把題目拍上來看看嗎
2021-11-15 22:08:52
二零年的進(jìn)項你在二零年認(rèn)證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16
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