
實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是6896.5,對(duì)方給我們開的增值稅專用票6897,實(shí)際付款的金額是6896.5,實(shí)際付款金額和票面金額相差的0.5在做帳的時(shí)候怎么做?
答: 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用--現(xiàn)金折扣
老師我想問下就是我們給對(duì)方開了發(fā)票的金額和實(shí)際金額在對(duì)帳時(shí)有差異,對(duì)方就付實(shí)際金額,實(shí)際金額又比開票金額少,那我做帳時(shí)怎么做?那有差異的也收不回來我怎么做呢?
答: 按票做賬,差異做到管理費(fèi),但年末清算是問下稅局是否能做費(fèi)用,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
對(duì)方開具的發(fā)票金額為2076元(專票),我方實(shí)際支付款2070元,我方實(shí)際付款的時(shí)候怎么做賬?
答: 你好,同學(xué),按實(shí)際付款金額入賬多余的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出


QIび 追問
2018-08-09 16:17
袁老師 解答
2018-08-09 16:40