
應(yīng)收賬款期初數(shù)錄入丨萬,其對應(yīng)科目為應(yīng)交稅金和營業(yè)收入,但前期無利潤表,那這個差額計入未分配期初數(shù)中?另外,庫存期初余額為2萬,應(yīng)付賬款8萬,差額可否也計未分配,錄期初數(shù),試算不平衡,
答: 無利潤表,可以差額錄入未分配利潤中。
請問老師,應(yīng)付賬款期初數(shù)錄入為五十萬,對應(yīng)科目庫存商品也為五十萬,但庫存商品期初本身有十萬,是否庫存商品總共六十萬,這樣試算也不平衡,差額計
答: 差額計在哪
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前面會計賬目混亂,另外中途建帳,用友好會計輸入期初余額,包含銀行存款,庫存商品,其他應(yīng)收款,應(yīng)該如何錄入數(shù)據(jù),錄入期初后,資產(chǎn)負債表不平衡。
答: 不平的話是哪里不平呢

