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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-08 11:02

你好,你有按規(guī)定錄入未分配利潤數(shù)據(jù)嗎

追問

2018-08-08 11:08

暫時還沒有,有些數(shù)據(jù)未統(tǒng)完,前期無賬,我現(xiàn)在把手上有的數(shù)都錄完,差額就計入未分配,行嗎?不然試算不平衡。

追問

2018-08-08 11:10

幾年都沒賬,我4月才接手,前幾年賬不打算做,從18年元月做起,現(xiàn)錄17年12月末數(shù)

鄒老師 解答

2018-08-08 11:10

你好,需要有準(zhǔn)確期初數(shù),而不是把差額計算未分配利潤 
即使你期初計入未分配利潤,期初數(shù)平衡了,但是這樣不能保證數(shù)據(jù)就準(zhǔn)確無誤的

追問

2018-08-08 11:11

所以最終表是不會平的,前期無表,差額,我就計入未分配,盡量把對應(yīng)科目錄完

追問

2018-08-08 11:13

所以,我只能按平時做分錄來錄相應(yīng)科目,最終的差額計入未分配行嗎

追問

2018-08-08 11:16

按老板給的部分?jǐn)?shù)據(jù)錄,再找這些數(shù)的對應(yīng)科目,銀存余就去銀行打流水找去年末余,最終試算不平就計入未分配,行嗎

鄒老師 解答

2018-08-08 11:18

你好,這樣的操作方式是不能保證初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤的

追問

2018-08-08 11:26

也就是說,這個方法錄期初是可行的,他前期都沒有會計,我也只能這樣了,不準(zhǔn)不能怪我,我不可能做幾年的賬的

鄒老師 解答

2018-08-08 11:29

你好,你可以把所有科目盤點一遍,做到賬實相符,然后建賬

追問

2018-08-08 11:37

資產(chǎn)這部分不好盤,各店都盤了,但無購進時間,也不知金額,購進時間都不同,老板自己估了個價,總共l百萬,從18年1月開始攤,即資產(chǎn)期初我錄1百萬,對應(yīng)科目其他應(yīng)付一老板,然后賬套啟用后,我從18年1月開始攤,l月開始做憑證

鄒老師 解答

2018-08-08 11:39

你好,如果這些數(shù)據(jù)無法盤點,無法獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù),即使你建賬了,余額通過未分配利潤調(diào)整,這樣的期初數(shù)也是不準(zhǔn)確的

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相關(guān)問題討論
你好,你有按規(guī)定錄入未分配利潤數(shù)據(jù)嗎
2018-08-08 11:02:13
差額計在哪
2018-08-04 09:23:17
資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)試算平衡表的期初數(shù)期末數(shù) 本期發(fā)生額 是利潤表才用到的
2019-06-04 10:48:37
你好 期初數(shù)據(jù)是平的么?如果都是平的,仔細核對下。錄入的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益合計數(shù)跟期初是不是一致,不一致再看下明細
2021-08-24 17:22:36
一般是根據(jù)科目性質(zhì)判斷
2016-04-09 14:47:34
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