
來(lái)一家新單位,單位之前的賬特別亂,和實(shí)際經(jīng)營(yíng)不符,特別是應(yīng)收賬款科目,該怎么辦啊
答: 這個(gè)最好函證應(yīng)收賬款單位,得到真實(shí)情況即可的了
來(lái)到一個(gè)新單位,這個(gè)單位之前是個(gè)兼職會(huì)計(jì),現(xiàn)在我接過(guò)來(lái),賬很亂,賬實(shí)不符,應(yīng)該怎么辦呢?
答: 您好,建議先按原來(lái)數(shù)據(jù)接過(guò)來(lái),制訂管理制度,規(guī)范操作,對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),把差額記入一個(gè)明細(xì)科目,保證以后不再出現(xiàn)差錯(cuò),之后慢慢查清楚原因,再把原來(lái)的差額調(diào)整處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
剛接手一家公司,這家公司之前賬目比較混亂,特別是股東,員工和公司之間的往來(lái)特別多,而且沒(méi)有明細(xì)賬,那我應(yīng)該怎么做?憑證還是在的,那是重新用憑證重新查往來(lái)嗎?
答: 這個(gè)是個(gè)難題,建議看一下憑證能整的最好整出來(lái),不好整理的,整理個(gè)大數(shù)出來(lái),如張三李四,可以分開(kāi)整理就分開(kāi),分不開(kāi)的,就寫(xiě)一個(gè)往來(lái)其他應(yīng)收款-建賬前


金色朱雀 追問(wèn)
2018-08-03 17:18
袁老師 解答
2018-08-03 18:19