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送心意

袁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-03 17:16

這個(gè)最好函證應(yīng)收賬款單位,得到真實(shí)情況即可的了

金色朱雀 追問(wèn)

2018-08-03 17:18

實(shí)際是已經(jīng)沒(méi)有賬了,可是應(yīng)收賬款還掛著,怎么弄平啊

袁老師 解答

2018-08-03 18:19

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益貸:應(yīng)收賬款,查明原因沖待處理財(cái)產(chǎn)損益科目即可

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這個(gè)最好函證應(yīng)收賬款單位,得到真實(shí)情況即可的了
2018-08-03 17:16:51
您好,建議先按原來(lái)數(shù)據(jù)接過(guò)來(lái),制訂管理制度,規(guī)范操作,對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),把差額記入一個(gè)明細(xì)科目,保證以后不再出現(xiàn)差錯(cuò),之后慢慢查清楚原因,再把原來(lái)的差額調(diào)整處理。
2018-08-11 21:08:28
你好,所有有余額的明細(xì)科目都需要的
2017-12-14 12:54:03
這個(gè)是個(gè)難題,建議看一下憑證能整的最好整出來(lái),不好整理的,整理個(gè)大數(shù)出來(lái),如張三李四,可以分開(kāi)整理就分開(kāi),分不開(kāi)的,就寫(xiě)一個(gè)往來(lái)其他應(yīng)收款-建賬前
2022-07-16 16:42:48
你好,查明原因,以哪個(gè)正確的為依據(jù),對(duì)錯(cuò)誤的部分做相應(yīng)調(diào)整
2017-09-28 17:29:41
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