
資產(chǎn)負債表的。其他應(yīng)收款的期末余額為1878607.04,與系統(tǒng)里面的對不上系統(tǒng)里面的為1552800.96,問了前會計,她說是因為其他應(yīng)付款期初借方有余額,查了一下系統(tǒng)其他應(yīng)付款期初借方余額合計為325806.08,如果加上借方余額速的話。剛好就跟報表上的余額數(shù)對的上為1878607.04,我不理解為什么這樣是對的上的??梢月闊├蠋煄臀医忉屖崂硪幌聠幔?/p>
答: 那出報表的時候是不是都要這樣子加起來在報表上體現(xiàn)。還有的話,為什么系統(tǒng)里面出的報表并沒有這樣子加起來。
如果其他應(yīng)收款期末余額為借方,其他應(yīng)付款期末余額也為借方。是不是就把其他應(yīng)付款明細里借方合計數(shù),加到其他應(yīng)收款里。
答: 你好,是的沒錯,是這樣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我做帳系統(tǒng)里面的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個科目的期末數(shù)和國稅申報系統(tǒng)里面這兩個科目余額對不上了,之前的會計可能是兩個對沖了報上去的,那我系統(tǒng)里調(diào)賬可以直接 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 這樣做賬嗎?有沒有什么大影響
答: 您好,如果是同一個客戶的兩邊掛賬的,可以這樣操作,如果不是同一個客戶兩邊掛賬的,不能這樣操作的。


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2018-08-02 20:14
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2018-08-02 17:54
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